第一部分 醫(yī)院的基本情況
一、醫(yī)院概況
我院成立于1933年,是欽州市歷史最悠久的公立醫(yī)院,是北部灣沿海地區(qū)集醫(yī)療、教學(xué)、科研為一體的國家三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。2011年獲準(zhǔn)成立欽州市職業(yè)病防治院,是北部灣沿海地區(qū)唯一一所職業(yè)病?品乐卧,以國家三級(jí)甲等綜合醫(yī)院強(qiáng)大的技術(shù)力量為基礎(chǔ),以職業(yè)健康檢查診斷和治療康復(fù)為主要特色,開設(shè)職業(yè)中毒、塵肺、放射病、物理因素?fù)p傷、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等專業(yè),為提高北部灣地區(qū)職業(yè)病防治能力,促進(jìn)廣西沿海工業(yè)園區(qū)的建設(shè)和發(fā)展提供職業(yè)健康服務(wù)保障。2014年被評(píng)為A級(jí)教學(xué)醫(yī)院與廣西住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地。
我院位于欽州市文峰南路219號(hào),占地78畝。我院面臨城市主干道,交通便利;毗鄰中山公園,綠樹成蔭,環(huán)境優(yōu)美。全院總建筑面積約11萬平方米,業(yè)務(wù)用房面積約10萬平方米。
二、醫(yī)院規(guī)模
我院綜合實(shí)力在欽州市(設(shè)區(qū)地級(jí)市)排名第二,服務(wù)轄區(qū)人群360萬。我院編制床位850張,實(shí)際開放床位850張,設(shè)置臨床、醫(yī)技科室57個(gè),行政后勤科室29個(gè),臨床教研室8個(gè)。同時(shí)承擔(dān)市看守所、戒毒所、拘留所三所衛(wèi)生室專業(yè)化管理。
三、人員情況
現(xiàn)有職工1824人,編內(nèi)實(shí)有在職人員463人,編外聘用人員1089人,離休人員1人,退休人員272人。其中主任醫(yī)師32人,副主任醫(yī)師167人,中級(jí)職稱313人;享受國務(wù)院特殊津貼1人,醫(yī)學(xué)博士1人,醫(yī)學(xué)碩士75人,研究生學(xué)歷137人。人員增加原因是根據(jù)醫(yī)院發(fā)展需要新增聘用人員106人、院外考試入編2人、編內(nèi)調(diào)入1人,新聘臨時(shí)工27人。人員減少原因是由于員工個(gè)人原因辭職和到達(dá)法定年齡退休。編內(nèi)人員辭職7人、聘用人員辭職26人、臨時(shí)工辭職5人,已辦理退休18人。
第二部分 欽州市第二人民醫(yī)院2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表(報(bào)表詳見附件)
一、財(cái)政撥款收支總體情況表
二、一般公共預(yù)算支出情況表
三、一般公共預(yù)算基本支出情況表
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
五、政府性基金預(yù)算支出情況表
六、部門收支總體情況表
七、部門收入總體情況表
八、部門支出總體情況表
第三部分 2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2018年收支總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2018年預(yù)算總收入66,651萬元,比上年增加17,197萬元,同比增長34.77%。
1.一般公共預(yù)算撥款373萬元,與上年基本持平。
2. 未納入財(cái)政專戶管理的收入66,278萬元,同比增加17,197萬元,同比增長35.04%;其中:
(1)未納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入66,155萬元,同比增加17,190萬元,同比增長35.11%;其中:門診收入15,584萬元, 同比增加3,006萬元,同比增長23.9%;住院收入50,571萬元,同比增加14,264萬元,同比增長39.29%。
(2)未納入財(cái)政專戶管理的其他收入123萬元,同比減少7萬元,同比下降6.03%。
2018年收入預(yù)算總體增加的主要原因:門診及住院病人增加使收入預(yù)算總體有所增加。
(二)支出預(yù)算說明
2018年預(yù)算總支出66,651萬元,比上年增加17,197萬元,同比增長34.77%。
1、基本支出25,146萬元,同比增加3,928萬元,同比增長18.51%。明細(xì)如下:
(1)基本支出的工資福利支出20357萬元,占支出總預(yù)算30.54%,同比增加5,272萬元,同比增長34.95%;
(2)基本支出的商品和服務(wù)支出4,780萬元,占支出總預(yù)算7.17%,同比增加687萬元,同比上升16.78%;
(3)基本支出的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9萬元,占支出總預(yù)算0.013%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出大幅度下降的 主要原因是退休人員的工資已轉(zhuǎn)為社保發(fā)放。
2、項(xiàng)目支出41,505萬元,同比增加13,269萬元,增長46.99%。明細(xì)如下:
(1)項(xiàng)目支出的商品和服務(wù)支出29,821萬元。占支出總預(yù)算44.74%,同比增加6,870萬元,同比增長29.93%。主要用于衛(wèi)生材料、藥品采購等。
(2)項(xiàng)目支出的債務(wù)利息支出2,250萬元。占支出總預(yù)算3.38%,同比增加500萬元,同比上升28.57%。
(3)項(xiàng)目支出的資本性支出(基本建設(shè))4,448萬元。占支出總預(yù)算6.67%。主要用于新大樓結(jié)算、地下停車場(chǎng)結(jié)算、各項(xiàng)零星裝修改造工程等。
(4)項(xiàng)目支出的資本性支出4,986萬元。占支出總預(yù)算7.48%,主要用于醫(yī)療設(shè)備購置、網(wǎng)絡(luò)信息軟件購置及更新、辦公設(shè)備購置等。
支出增減的主要原因與收入增減的主要原因相同。
二、2018年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算373萬元,其中:基本支出預(yù)算373萬元。具體支出預(yù)算如下:
1、工資福利支出364萬元,其中:基本工資308萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)56萬元。
2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助萬元9萬元,其中:離休費(fèi)9萬元。
(二)政府性基金財(cái)政撥款情況。
2018年政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算0萬元。
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
(一)2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算126萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算10萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算116萬元。
(二)2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2018年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。
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